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廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算

作者:計財科    來源:本站原創(chuàng)    點擊數(shù):1072    時間:2023-9-8

   

 

第一部分:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校概況

一、本單位職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分:名詞解釋

 

 

   第一部分:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校概況

一、本單位職責

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校是廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬的公辦中等職業(yè)技術(shù)學校。學校成立于1956年,至今已有67年的辦學歷史。

學校坐落于世界長壽市——廣西賀州市,占地面積160畝,分為八步校區(qū)和信都校區(qū),其中八步校區(qū)位于市中心,占地面積52畝,信都校區(qū)占地面積108畝。校舍建筑面積為80000平方米 ,實習實訓教學場館30000平方米,擁有配套齊全的教學、圖書、實訓設備及生活體育設施。學校現(xiàn)有全日制在校生7000多人,年社會培訓達3500多人次;在職教職工200多人,其中正高級講師3人、高級講師39人、中級職稱78人,研究生14人,雙師型教師105人。

學校秉承以人為本,教育為先;求實強能,多元提升,和諧發(fā)展的辦學理念,弘揚艱苦奮斗  自強不息的梧農(nóng)精神,勵行明理求真  精技立業(yè)的校訓,堅持以服務地方經(jīng)濟建設和社會發(fā)展為宗旨,以市場人才需求和學生充分就業(yè)為導向,努力建設成為有特色、有影響力、廣西一流的創(chuàng)新型職業(yè)學校。學校于2016年,與賀州市共建廣西桂東職業(yè)農(nóng)民學院,被認定為廣西職業(yè)教育培訓基地;于2019年,與廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、廣西機電職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合舉辦全日制大專層次高等職業(yè)教育。學校設立生態(tài)部、文教部、機電部、商貿(mào)部、大專部,涵蓋農(nóng)、工、商、貿(mào)等多個學科,有畜禽生產(chǎn)技術(shù)、園藝技術(shù)、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營、中餐烹飪、計算機應用、智能設備運行與維護、汽車運用與維護、電子商務、幼兒保育、會計事務、物流服務與管理、移動應用技術(shù)與服務等13個專業(yè),其中畜禽生產(chǎn)技術(shù)、計算機應用等專業(yè)為廣西示范性專業(yè)。

學校辦學成績顯著,先后被評為國家級重點中等職業(yè)學校、廣西中等職業(yè)教育示范特色學校、自治區(qū)四星級中等職業(yè)學校、全國第三批國防教育特色學校、自治區(qū)首批現(xiàn)代學徒制試點學校,自治區(qū)第二批1+X證書制度試點院校,自治區(qū)第一批院校職業(yè)技能等級認定試點機構(gòu)、自治區(qū)第一批社會培訓評價組織職業(yè)技能等級認定試點機構(gòu),自治區(qū)和諧學校、自治區(qū)文明單位、自治區(qū)文明校園、自治區(qū)依法治校示范校、自治區(qū)級衛(wèi)生優(yōu)秀學校、廣西首批綠色學校、2022全國生態(tài)文明教育特色學校,廣西貧困村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓基地、廣西水庫移民培訓基地、自治區(qū)教育廳第二批自治區(qū)級中小學勞動教育實踐基地、首批自治區(qū)級高素質(zhì)農(nóng)民培育基地綜合基地、賀州市花園式單位、賀州市第三批民族團結(jié)示范校、賀州市級中小學勞動教育實踐基地、勞動教育示范校。

在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,廣西梧州農(nóng)業(yè)學校將立足三農(nóng),助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,統(tǒng)籌推進,科學謀劃,提升專業(yè)建設內(nèi)涵質(zhì)量,提高辦學水平,全面推動學校高質(zhì)量發(fā)展。

二、機構(gòu)設置情況

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校是自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下設的二層機構(gòu),屬于公益性二類事業(yè)單位。根據(jù)學校發(fā)展形勢的需要,學校內(nèi)設6個管理機構(gòu),即:辦公室、人事科、教務科、學生科、計財科、招生就業(yè)辦公室。同時設立了10個教輔機構(gòu),即:基礎科、培訓科、信息中心、信都實訓基地、教研中心、后勤服務中心、畜牧獸醫(yī)專業(yè)科、汽修專業(yè)科現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)科、商貿(mào)專業(yè)科。

第二部分:2022年度部門決算報表

一、《收入決算表》

二、《支出決算表》

三、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

四、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

(上述報表詳見附件:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算公開表。)


  第三部分:廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2022年度總收入6806.67萬元其中本年收入6407.17萬元,2021度決算數(shù)減少1033.07萬元,下降13.18 %。收入具體情況如下

1.一般公共預算財政撥款收入5272.48萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。2021年度決算數(shù)增加494.73萬元,增長10.35%,主要原因是2022年一般公共預算財政撥款收入中人員經(jīng)費增長9%和日常公用經(jīng)費增長5.7%,導致了財政撥款收入的增加

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較2021年無變化。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,較2021年無變化。

4.事業(yè)收入552.13萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。2021年度決算數(shù)減少1.65萬元,下降0.29%,主要原因合作辦學經(jīng)費的減少,導致事業(yè)收入的減少。

5.經(jīng)營收入02021年無變化。

6.其他收入582.56萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。如:職業(yè)農(nóng)民高素質(zhì)培訓收入、水庫移民培訓收入、基層農(nóng)技人員培訓收入等。2021年度決算數(shù)減少152.33萬元,下降20.73%,主要原因是職業(yè)農(nóng)民高素質(zhì)培訓收入下降了40%以及其他農(nóng)民培訓項目的減少導致其他收入的減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余86.42萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。2021年度決算數(shù)減少96.18萬元,下降52.6%。主要原因是2022年其他收入的減少導致使用非財政撥款結(jié)余數(shù)的減少

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2021年度決算數(shù)減少1277.65萬元,下降80.31%,主要原因是2022預算項目已基本在當年完成,只余農(nóng)民培訓項目需跨年完成。

(二)本單位2022年度總支出6430.31萬元,其中本年支出  6320.31萬元, 2021年度決算數(shù)減少890.89萬元,下降%12.17。支出具體情況如下:

1.教育支出(類)6056.1萬元:主要用于本單位人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、運行保障開支、基礎設施建設補助、學生助學金和免學費等。2021年度決算數(shù)減少952.73萬元,下降13.5%,主要原因2022年度基本建設項目支出的減少。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)199.37萬元,主要用于單位離退休人員相關(guān)支出、基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出、死亡人員撫恤支出等。較2021年度決算數(shù)減少9.12萬元,減少4.37%,主要原因是撫恤支出的減少以及在職人減少導致養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出數(shù)的減少。

3.衛(wèi)生健康支出(類)107.73萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保險補助經(jīng)費支出、公務員醫(yī)療補助繳費支出等。較2021年度決算數(shù)增加71.23萬元,增加195.1%,主要原因是2021年由于在職人員公務員醫(yī)療費和退休人員公務員醫(yī)療費因人社局醫(yī)保招投標流失,該經(jīng)費無法在2021年進行支出,而在2022年進行支出,導致了2022年此項衛(wèi)生健康支出數(shù)的大幅增加。

4.住房保障支出(類)67.11萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)減少0.27萬元,減少0.4%,主要原因是單位在職人員人數(shù)的減少導致繳納的住房公積金變少。

5.結(jié)余分配243.34萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。2021年度決算數(shù)增加28.71萬元,增長13.37%,主要原因是2021農(nóng)民培訓項目跨年培訓,導致2021年的農(nóng)民培訓項目在2022年完成,2021年農(nóng)民培訓項目的結(jié)余導致2022年非財政撥款結(jié)余資金的增加。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.01萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2021年度決算數(shù)減少 170.91萬元,下降56.23%,主要原因是2022年度一般公共預算撥款的預算項目都已在當年完成,結(jié)轉(zhuǎn)的是非財政撥款的農(nóng)民培訓項目。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度一般公共預算財政撥款支出5317.05萬元,2021年度決算數(shù)減少824.76萬元,下降13.42%。其中:基本支出2121.16萬元,項目支出3195.89萬元。

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4715.07萬元,支出決算為5317.05萬元,完成年初預算的112.76%。

(一)教育支出(類)年初預算為4477.74萬元,支出決算為5031.58萬元,完成年初預算的112.37%,主要用于本單位人員經(jīng)費、運行保障、基礎設施建設、學生助學金等。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是2022年中追加學生助學金和免學費、人員經(jīng)費。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算數(shù)97.64萬元,支出決算數(shù)110.63萬元,完成年初預算的113.3%。分項如下:

1.行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算8.15萬元,決算支出8.33萬元,主要用于單位離退休人員相關(guān)支出。完成年初預算的102.2%。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算數(shù)89.48萬元,決算支出89.48萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。完成年初預算100%。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)撫恤支出(項)年初預算數(shù)0萬元,決算支出12.81萬元,主要用于人員撫恤補助支出。完成年初預算的100%。

(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算數(shù)72.58萬元,支出決算為107.73萬元,完成年初預算的148.42%。分項如下:

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算數(shù)50.21萬元,決算支出63.62萬元,主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費。完成年初預算的126.7%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是本單位2021年在職人員公務員醫(yī)療補助和退休人員醫(yī)療費在2022年完成支付,導致2022年醫(yī)療費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算數(shù)22.37萬元,決算支出44.11萬元,主要用于單位在職在編人員2021年和2022年公務員醫(yī)療補助。完成年初預算的197%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是本單位2021年在職人員公務員醫(yī)療補助在2022年完成支付,導致2022年公務員醫(yī)療補助支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

(四)住房保障支出(類)年初預算數(shù)67.11萬元,支出決算為67.11萬元,完成年初預算的100%。分項如下:

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數(shù)67.11萬元,決算支出67.11萬元,主要用于本單位在職人員住房公積金。完成年初預算的100%。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2121.16萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1257.58萬元,完成年初預算的111.67%。主要原因一是2021年底人力資源社保局由于醫(yī)療保險招投標流失,導致本單位2021年的在職公務員醫(yī)療補助在2022年完成支付;二是2022年追加了一般公共預算財政撥款基本支出中的工資性支出(非財政統(tǒng)發(fā))83.83萬元。

(二)商品和服務支出 713.45萬元,完成年初預算的100%。

(三)對個人和家庭的補助支出150.13萬元,完成年初預算121.02%。預決算差異的主要原因一是2021年退休人員的事業(yè)單位醫(yī)療費在2022年完成支付;二是2022年追加了一般公共預算財政撥款基本支出中的撫恤金12.81萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校無政府性基金支出,較2021年無變化。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校無國有資本經(jīng)營預算支出。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費收入和支出。2021年減少100%,2021年“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款5萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

廣西梧州農(nóng)業(yè)學校無機關(guān)運行費。

(二)政府采購支出情況說明。

單位2022年度政府采購支出總額1105.45萬元,其中:政府采購貨物支出1104.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額1080.47萬元,占政府采購支出總額的97.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1080.47萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額97.83%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中:副部(。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是單位業(yè)務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況。

績效工作開展情況。

根據(jù)財政預算績效管理要求,我單位織對2022年度20個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金3195.89萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對0個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1.項目績效自評總體情況:經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評,17個項目評為一等,占項目總數(shù)比例85%;3個項目評為二等,占項目總數(shù)比例15%;0個項目評為三等,占項目總數(shù)比例0%;0個項目評為四等,占項目總數(shù)比例0 %;自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預算有偏差,部分材料單價過低,且約定參照品牌,給項目實施造成一定難度;二是建設任務繁重,工期短,2022年疫情時期,因物流停運,材料供應跟不上施工進度。

下一步改進措施:一是加強建設項目跟進,相關(guān)部門做好督促督查工程監(jiān)理,使得工程能按時進行;二是項目績效實際情況與目標的差異績效考核的標準相對簡單,考核的標準在細分量化方面還有一點欠缺,績效工資的分配方法有待改進;做好全過程管理的策劃,努力實行全方位、全過程的管理,不斷提高項目精細化管理水平。

2.部分重點項目績效自評情況:

1)直屬院校基礎設施建設補助項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為98.89分,一等,項目全年預算數(shù)為 944.4萬元,執(zhí)行數(shù)為944.21萬元,完成預算的99.9%。項目績效目標完成情況:一是完成裝修食堂面積500平方米,體育館建設面積2132.8平方米,校園文化廣場體質(zhì)改造工程項1項,教師宿舍9間二是項目受益學生人數(shù)1000人,對學校辦學和學生住宿條件改善程度明顯改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預算有偏差,部分材料單價過低,且約定參照品牌,給項目實施造成一定難度;二是建設任務繁重,工期短,2022年疫情時期,因物流停運,材料供應跟不上施工進度。下一步改進措施:加強建設項目跟進,相關(guān)部門做好督促督查工程監(jiān)理,使得工程能按時進行。

2中等職業(yè)教育免學費中央補助資金(績效工資)項目自評綜述根據(jù)年初設定的績效目標,項目得分為98,一等,項目全年預算數(shù)為903.95萬元,執(zhí)行數(shù)為903.95萬元,完成預算的 100%。項目績效目標完成情況:完成支付事業(yè)單位員工數(shù)量121人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項目績效實際情況與目標的差異績效考核的標準相對簡單,考核的標準在細分量化方面還有一點欠缺,績效工資的分配方法有待改進下一步改進措施:一是績效考核的標準更加細化,通過合理的量化標準進行評分,打破原有的崗位聘任終身制,促進教職工人人參與教學和教科研的積極性,使績效工資分配方式上能更加合理;二是不斷完善績效工資發(fā)放辦法,盡量做好在職人員收入分配方案,保障教職工的勞動收入。在體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣的方面,多想些辦法,鼓勵在職人員更多參與單位事業(yè)活動。

3)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目自評綜述根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為95,一等,項目全年預算數(shù)為412萬元,執(zhí)行數(shù)為411.69萬元,完成預算99.9%。項目績效目標完成情況:裝修500平方米的食堂,改建學生宿舍60間,購置1854個教學設備,項目的實施使得學校辦學和學生住宿條件明顯改善。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是我校政府采購項目取得了良好的效果,但還存在一些問題,表現(xiàn)在設備配置技術(shù)參數(shù)控制不夠精細,存在粗放型管理問題。下一步改進措施:一是繼續(xù)完善項目制度建設,提高制度執(zhí)行力,把握項目特點,積極探尋合適的管理模式;二是做好全過程管理的策劃,努力實行全方位、全過程的管理,不斷提高項目精細化管理水平。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年度部門決算報表

    2.廣西梧州農(nóng)業(yè)學校2022年績效自評表


發(fā)布:huangchunyan  審核: huangchunyan  時間:2023-9-8 17:24:21